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内部审计年终个人工作总结2025范文(精选8篇)

发布时间:2025-06-23 11:57:01 查看人数:13

内部审计年终个人工作总结2025

内部审计年终个人工作总结2025范文 【篇1】1750字

____年是 “十二五”规划的第二年,我局在区委、区政府及上级业务主管部门的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,紧紧围绕区委、区政府工作中心及上级业务主管部门的工作部署,以科学发展观为统揽,以服务xx“三路三园三片”建设为重点,以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标,以全面推进财政审计大格局为抓手,充分发挥审计的“免疫系统”功能,全力服务于我区经济社会科学发展。进一步深刻认识和理解国家审计的核心与本质,更加关注经济社会运行中的突出矛盾与风险,更加注重对体制机制制度性问题的揭示与分析,继续加大对重大违法违规问题和经济犯罪案件的揭露与查处,不断改进方式方法,不断提升审计质量和水平,加强审计资源整合,增进组织实施的整体协作,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能。为构建社会主义和谐社会和推动xx经济建设做出了一定的贡献。现将一年来的工作情况总结如下:

我局按照“全面审计,突出重点”的要求,在预算执行审计上求深,在领导干部经济责任审计上求真,在政府投资审计上求精,在民生保障资金审计上求严,在审计质量管理上求细,在落实审计整改上求实,扎实工作,严把质量。全年预计共完成审计项目18个,政府投资评审项目411项。审计查处违规资金336万元、纠正管理不规范金额129001万元;上交罚没收入7 万元,催缴财政资金909万元。政府投资评审金额 118598万元,评审节省政府投资15041 万元。

(一)围绕中心,注重科学实施审计,确保年度审计项目有序推进

今年以来,我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念,紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求,服从服务于经济社会发展大局,树立全局“一盘棋”思想,优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施,打破原有业务科室职责分工界限,有效整合审计资源,有序推进审计项目,制定下发了《xx区审计局____年度审计项目计划》、《xx区审计局____年度工作目标考核实施试行办法》,将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配,做到每个科室都有不同行业的审计项目,形成统分有序、协调高效的审计组织体系,保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查,并严格执行审计项目进度报告制度,审计组长负责制等方法,多措并举,促进了审计工作效率的全面提高,确保了年度审计项目实施按计划有序推进。

(二)突出重点,注重审计监督的深度和力度,服务经济社会发展大局

1、突出关注经济社会发展中的突出矛盾和潜在风险,全力配合市审计局搞好社保资金审计。根据审计署和省审计厅的统一部署,举全局之力,配合市审计局审计组,自____年2月21日至4月25日,对我区社会保险基金、社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计。针对审计发现的问题,积极向区委、政府提出整改建议,区政府组织相关部门认真研究,科学制定整改方案,落实整改措施。

2、突出关注财政体制机制制度等层面的问题,深化预算执行审计。牢固树立财政审计“一体化”的新理念,坚持以推进公共财政体系的健全和完善、维护财政安全为目标,深化财政预算执行审计。项目实施中注意审计对象的选择,审计重点的把握,审计内容的全覆盖。审计涉及区财政局、区地税局、区环保局、区卫生和食品药品等7个部门。通过审计,查处违规资金336万元,纠正管理不规范资金129001万元,收缴应缴未缴财政收入8万元。为做“深”预算执行审计,坚持从构建财政审计的大格局、审计项目的绩效分析、财政体制机制制度的建立完善、问题整改的效果“四着眼”入手,着力提升预算执行审计质量。认真查找财政管理中存在的制度盲区和薄弱环节,揭示影响财政资金效益的突出问题,并对存在问题的原因进行深入剖析,从体制、机制层面提出切实可行的建议,所提意见和建议得到了区政府和相关部门的高度重视,区财政局、区地税局专题研究,进一步建立健全了内控制度。在xx区第xx届人大常委会第四次会议上,区审计局受区政府委托所作的《xx区____年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,得到了区人大常委会的充分肯定和高度赞扬。

篇1书写经验31人觉得有启发

内部审计年终个人工作总结____怎么写

年底到了,写年度总结是少不了的工作,尤其是内部审计这类专业性强的工作。写好总结需要结合自己的实际工作情况,把一年的工作内容、成果、问题以及改进方向都梳理清楚。不过这可不是简单的流水账,得有点技巧。

先说说准备工作吧。审计工作涉及很多数据和文件,平时要做好记录,这样到年底才不会抓瞎。比如,项目完成情况、风险评估结果、内部控制建议采纳情况这些都要心里有数。另外,部门间的沟通也很重要,要了解其他同事的工作进展,这样才能全面反映整体情况。

写的时候,可以从几个大块入手。首先是工作概况,简明扼要地介绍这一年负责的主要任务,比如参与了多少个审计项目,覆盖了哪些业务领域。接着是成绩展示,这里可以列出一些具体的数据,像查出的问题金额、提出的改进建议数量、被采纳的比例之类的。当然,如果有一些特别成功的案例,也可以详细描述一下。

然后就是问题部分了。工作中难免会遇到各种困难,比如某些环节审计难度大,或者有些建议执行起来阻力较大。这些问题不能回避,但也不能一味抱怨,重点是要分析原因,看看是流程上的问题还是人员配合不到位。同时,还要提出解决方案,表明自己已经采取了哪些措施来应对这些问题。

小编友情提醒:

别忘了展望未来。针对今年暴露出来的问题,制定下一年的工作计划。可以设定几个明确的目标,比如提高某类审计项目的效率,加强与相关部门的合作等。这样既显得有规划,也能给领导留下积极进取的印象。

需要注意的是,写总结时语言要客观,避免夸大其词。有时候可能会因为赶时间或者粗心大意,导致句子不通顺,比如“通过这次审计发现,公司存在不少问题”,这里的“通过……发现”就有点啰嗦,可以直接改成“本次审计发现公司存在不少问题”。还有些地方可能会用词不当,像“审计组成员积极应对挑战”,这里的“积极应对”其实表达得不够具体,可以改为“审计组成员主动采取措施克服困难”。

有关内部审计年终工作总结范文 【篇2】 1300字

一、加强学习,拒腐防变

一是强化自身素质,提高“__”免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来,浓厚学习氛围,搞活学习形式,扩大学习范围,增强学习效果。开展理论学习,坚定理想信念,开展条规教育,常念“紧箍咒”,早打“预防针”,浇注“__剂”。几年以来,除积极参加区里组织的集中学习,在紧张的工作之余,又抽出一定的时间自学。重点学习了《***同志论党风廉政建设和反***斗争》、***同志“七一”讲话和中纪委三次全会上的讲话,《中国***党员领导干部廉洁从政准则(试行)》、《中国***党内监督条例(试行)》、《中国***纪律处分条例》及中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求”,并相继观看数部反***电教片,通过经常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育,使我树立了正确的权利观、地位观、利益观,进一步认识到了廉政建设的重要性,廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性,增强了在新形势下拒腐防变的能力,积极做“三个代表”的忠实实践者。

二是坚定信念。始终坚定***主义和有中国特色的社会主义的理想和信念。在市场经济的形势下,自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造,坚定自己的信念,牢记为人民服务的宗旨,坚持立党为公、执政为民,提高自我约束能力,提高自我警省能力,坚决抵制市场经济条件下物欲横流的***,过好权利关、金钱关、人情关,使自己经受住了各种考验。

二、建章立制,确保落实

一是先后完善了我校《党政干部廉洁自律规定》、《政务公开制度》、《外请教师接待制度》、《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《会议制度》、《关于复印机等办公设备的使用规定》等一系列制度,把管理重点放在领导干部权力的运行上,进一步规范领导干部的从政行为,强化对领导干部权力运用的约束,从根本上铲除滋生***的土壤。

二是加大管理力度,全面落实。继续严格执行“收支两条线”的各项规定,在完善规范、强化管理、严肃执纪上下工夫,杜绝了“小金库”现象的发生,使财务管理制度得到严格落实。

三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费项目、标准、依据、情况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开,而且还利用全区中小学干部教师培训工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部教师公布。另外,我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支情况、大宗物资采购和培训大楼施工进展情况等,以不断增加工作的透明度,进一步得到教职工的认可和监督。

三、筹措资金,优化环境

我校负责全区的干部教师培训工作,为了进行现代信息环境的优化。几年来,我多方协调,积极筹措资金,先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建设工作、四个计算机房的建立配备工作,保证学校顺利开设了计算机课程和多媒体设备的正常使用。先后为学校购进数码复印机、笔记本电脑、投影机、摄像机等一系列电教设备,提高了教学、办公效率,做到了信息环境良好,设备使用率高,教学培训效果显著。先后整顿了校容校貌,优化育人环境,改善办学条件,改扩建六个教室、解决上课紧张问题。为了满足教学的需要,安装调试了两个计算机房,及时进行机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护维修、更新升级,保证了机房网络畅通,机器正常运转,保证了区干部教师培训工作的正常秩序。

篇2书写经验228人觉得有启发

关于内部审计年终工作总结怎么写,这确实是个挺复杂的事。平时工作中积累了不少经验,现在就结合自己的体会,说说怎么才能写出一份合格的总结。

开头部分得把全年工作概况提一下,像是完成了哪些任务,达成了什么目标之类的。比如,这一年咱们部门负责了多少个项目的审计,发现了多少问题点,这些问题有没有整改到位等等。这部分要是写得太笼统,人家看了也摸不着头脑。像我有一次写的时候,就把审计过的项目数量写错了,本来是三十多个,结果写成了二十多个,后来被领导发现,还好没出大问题。

接着就是重点了,具体的工作情况得详细展开。像每个项目的具体情况,遇到过什么困难,是怎么克服的,用了什么方法解决问题。比如说某个项目因为资料不全,审计进度一度滞后,后来通过跟相关部门沟通协调,才顺利推进下去。这里需要注意的是,描述问题时别太夸张,实事求是就好,不然显得不够专业。

对于一些重要的成果,比如提出的建议被采纳后带来了多大的经济效益,这类事情最好能用数字说话。我记得去年有个建议帮公司节省了几十万的成本,当时写总结的时候,我就特意查了一下具体的金额,这样更有说服力。不过有时候也会犯糊涂,比如有一次写报告的时候,把节约的成本算错了,幸好同事帮忙指出来,才改了过来。

书写注意事项:

写总结的时候还应该关注下自身的成长。像这一年自己学到了什么新技能,处理问题的能力有没有提升之类。这不仅能让总结看起来更全面,也能给自己以后的工作提供参考。不过有时候会因为赶时间,这部分内容写得比较简略,其实应该花更多笔墨去写。

最后就是结尾部分了,可以简单展望一下明年的工作计划。当然,这个计划得结合实际情况来制定,别光顾着喊口号。像我去年就写得有点虚,说了很多“争取做到”、“努力实现”,结果到年底发现很多目标都没完成,领导也没说什么,但心里还是挺惭愧的。

xxxx年内部审计年终工作总结范文 【篇3】 1300字

xx____内部审计年终总结,本文整理公司单位内部的审计年度工作总结范文,整理关于一年以来公司的财政收支情况,以及审计部的具体工作报告,并提出来年的工作打算,以下范文由好总结整理

xx____内部审计年终总结

根据《xxxx有限公司内部审计制度》(xx发[xx____]13号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织,在各部门(单位)的积极配合下,圆满完成了xx____度的内部审计工作。

一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。

二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点,纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训,提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班,并定期参加供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流,通过不断交流,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。

四、突出重点,整改落实。在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了:对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理,增订了“零星工程管理办法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,运用内控制度审计理论,坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的

以上这篇xx____内部审计年终总结 就为您介绍到这里,希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章,请分享给您的好友。更多年终总结 范文,尽在 总结报告。

篇3书写经验66人觉得有启发

每年年底,内部审计部门都会面临撰写年终总结的任务。这是一项既重要又繁琐的工作,需要将全年的工作内容进行梳理归纳,形成一份条理清晰、重点突出的总结报告。不少同事在面对这项任务时会感到头疼,不知道从何下手。其实,只要掌握了一些关键点,就能写出一份合格的总结。

写总结前,最好先整理好手头的所有资料,包括会议纪要、检查记录、整改方案等。这些材料不仅是写总结的基础,也能帮助回忆起一些容易忽略的重要细节。记得把关键的数据统计出来,比如审计了多少个项目、发现了多少问题、提出了哪些改进建议等等。这些数字能直观反映工作成果,给领导留下深刻印象。

在组织材料的时候,可以按照项目的时间顺序来排列。这样不仅能让读者清楚地看到工作的进展,也能反映出整个团队的努力过程。当然,也可以根据问题类型分类汇总,比如财务风险类、内控缺陷类等。但不管采用哪种方式,都要确保每一部分都有明确的主题句,让读者一眼就能抓住重点。

有时候,写总结难免会出现一些小疏漏。比如,在描述某个项目的具体措施时,可能会忘记补充背景信息,导致读者难以理解。这时就需要多检查几遍,看看有没有遗漏的关键点。还有些时候,因为时间紧迫,可能会草草了事,结果导致某些重要的数据或者案例没有被纳入其中。这种情况一定要尽量避免,毕竟总结是对全年工作的全面回顾,任何细节都不应忽视。

书写注意事项:

写总结时要注意语言的准确性。有些同事喜欢用一些模糊的表达,比如说“大概完成了百分之八十的工作量”。这种说法虽然听起来谦虚,但实际上会让报告显得不够严谨。正确的做法是尽可能给出具体的百分比或者其他量化指标。如果实在无法精确计算,也应该给出一个合理的范围,而不是随意猜测。

还有需要注意的是,写总结时要避免过多地堆砌形容词。有些人喜欢用一些华丽的辞藻来修饰自己的工作成绩,但这样反而会分散注意力,掩盖了实质性的内容。最好的办法是以事实为基础,用平实的语言客观地陈述工作情况,让数据和实例说话。

县供销社内部审计年终工作总结范文 【篇4】 1250字

二00五年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围绕年初签订的经营目标责任书,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目xxxx,审计单位2xxxx,审计查出各类违纪违规使用资金4000xxxx,退回损失1460xxxx,提出审计建议26条,被采纳26条。现简要总结如下:

一、开展年度经济效益审计

6月和12月进行xxxx经济效益审计,由分管财务主任带队,县社财审股牵头,资产公司协助,围绕各单位年初与县社签订的目标责任书内容,对所属xxxx基层社、xxxx直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点,采取“四查四看”的办法,即:查原始凭证,看是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查帐簿帐表,看核算是否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。通过经济效益审计,达到了促进企业加强经营管理,降低成本,提高管理水平,实现效益化的目的,同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据,使内部审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。

二、严格执行法人代表离任审计 多年来,我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对古城供销社、xx公司的法人代表和xx公司的财务经理进行了离任审计。在古城供销社审计中,对原集体经营时遗留商品和低值易耗品,审计组人员进行全面盘点,落实责任人。县联社业务股、财务股及资产公司组织人员与该社管理人员现场对低值易耗品、库存积压商品进行作价处理,收回现金650xxxx。通过经济责任审计,不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩,促进企业加强和改善经营管理,保证社有资产保值增值的目的,同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。

三、开展专项审计和审计调查

结合实际,针对存在的问题,我们进行审计调查,开展专项审计。主要是资金管理和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理,限期追回资金4000xxxx;发现不合理支出1112xxxx,及时落实责任,为企业挽回不必要损失;对xxxx农资公司旺季结束,立即进行就地审计,发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限,建议公司人员全力以赴抓清欠。

一年来,我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩,但按照供销社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量,还存在很大差距。今后,审计人员不断更新知识,提高专业素质,适应新形势的需要,努力把我社的内审工作做得更好。

四、____年审计工作安排

xx县供销社内部审计工作在总结以往经验的基础上,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,围绕供销社改革和发展的实际,以加强社属企业管理,提高经济效益为中心,坚持内部审计与社会审计相结合的原则,重点做好下列几项工作:

(一)提高认识,加强领导,注重内审工作基础建设,不断提高审计人员素质

(二)积极探索审计新规律,改进审计方法,提高审计工作质量

(三)围绕供销社中心工作,有针对性地开展各项审计

篇4书写经验93人觉得有启发

县供销社内部审计年终工作总结怎么写

年度工作结束,各单位都得交上一份总结报告,供销社也不例外。审计工作尤其重要,它关系到整个系统的资金运转是否健康。写总结不是一件轻松的事,既要体现专业性,又要让领导看明白。先说说准备工作,得先把这一年来的审计项目列个清单,哪些已完成,哪些还在推进,这很重要。比如有个项目因为资料不全一直拖着没结项,这就得特别注明原因。

接下来就是整理数据了,每个项目的收支明细都要核对清楚。记得去年我们有个同事在统计时漏掉了一笔小额支出,结果后来被查出来,好在金额不大,不然影响挺大的。所以数字这一块一定要反复检查,最好能找同事帮忙复核一遍。还有,审计报告里的措辞要谨慎,不能太随意。像“情况基本属实”这样的说法就不太妥当,应该具体点,比如说“经核实,该单位账目与实际情况一致”。

除了项目进展和数据汇总,还得写明遇到的问题及解决办法。比如,我们在检查某个基层网点时发现财务管理存在漏洞,就建议他们加强内控机制。这个建议后来得到了采纳,效果还不错。写这部分时要注意语气,既不能显得居高临下,也不能太过谦逊。像这样:“经过我们的指导,他们逐渐意识到问题所在”,这样的表达就比较合适。

书写注意事项:

别忘了提到团队协作的重要性。审计工作不是一个人的事,需要大家共同努力。今年我们组里的小王表现很突出,他主动承担了不少任务,还提出了几个很有价值的想法。像这类内容可以适当提及,但不宜过多,点到为止即可。

小编友情提醒:

别忘了附上一些图表辅助说明。去年我们提交的总结里没有图表,领导看起来有些费劲。今年提前准备了几张表格和柱状图,直观展示了一些关键数据,反响不错。不过制作图表时也要注意简洁明了,别弄得花哨复杂,反而让人看不明白。

2025年内部审计年终总结范文 【篇5】 1050字

____内部审计年终总结范文

我校在____中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室____度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作:

主要工作内容

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有:

1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计,学校从____后没有产生新债,更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。

篇5书写经验105人觉得有启发

年终总结对于内部审计来说,是一项既重要又繁琐的工作。它不仅仅是对过去一年工作的回顾,更是为下一年工作奠定基础的关键环节。写好一份总结,需要结合专业知识和实践经验,下面分享一些实用的方法。

首先要明确总结的核心内容。一般包括项目完成情况、问题分析以及改进措施三个方面。在写项目完成情况时,最好能用具体的数据说话,比如审计了多少个部门,发现了多少问题点,这些问题是否得到了整改等。这里需要注意的是,数据一定要真实可靠,不能为了显得成绩突出而夸大其词。如果某个项目进展缓慢,也要如实反映,毕竟透明度是内部审计的重要原则之一。

接着是关于问题分析的部分。这一部分要求深入挖掘问题产生的根源,不能仅仅停留在表面现象上。例如,当发现某项业务存在漏洞时,不仅要指出这个漏洞的存在,还要分析为什么会存在这样的漏洞,是因为制度设计不合理,还是执行过程中出了偏差。这一步骤很关键,因为只有找到根本原因,才能提出有效的解决办法。

至于改进措施,则是基于前面的问题分析提出的针对性方案。这里建议将措施细化到具体的步骤,这样不仅便于实施,也方便后续跟踪效果。比如,针对某项流程不畅的问题,可以制定详细的优化方案,包括调整哪些环节、增加哪些检查点等等。当然,这些措施必须具有可行性,不能脱离实际空谈理论。

在写作过程中,保持条理清晰很重要。可以尝试采用编号的形式列出每个部分的主要内容,这样既能让读者一目了然,也能帮助自己更好地组织思路。另外,适当的引用案例能够增强说服力,但要注意选取典型的例子,避免堆砌无关紧要的信息。

值得注意的是,内部审计总结不同于其他类型的报告,它更注重客观公正。因此,在描述问题时要把握好分寸,既要敢于揭露真相,又要避免情绪化表达。同时,语言风格上应尽量平实,避免使用过于复杂的术语,确保普通员工也能理解其中的内容。

小编友情提醒:

完成初稿后不妨多读几遍,看看有没有表述不清的地方。有时候由于赶时间,可能会遗漏掉一些重要的细节,这时候就需要静下心来仔细检查一遍。当然,如果你有同事愿意帮忙审阅就更好了,他们可能会从另一个角度发现问题所在。

2025年内部审计年终个人工作总结报告范文 【篇6】 850字

____内部审计年终个人工作总结报告

一、所做的工作

____上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时,积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计,第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计;第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施,为组织部门考察使用干部提供了可靠依据,对加强干部管理和监督发挥了重要作用。

二、工作存在的问题

1、审计力量与审计任务不相适应,审计质量难保证。在大部分情况下,部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务,凭经验凭感觉进行审计,把审计检查作为例行公事,走过场,“脚踏西瓜皮,滑到哪里算哪里”。

2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况,整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。

3、工作交叉重复,在不必要的工作上,耗费了大量精力和人力,降低了审计效率。

4、审计成果运用不够。

三、下半年工作打算

1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容,逐步推行任中审计。将审计关口前移,大力推行先审后任、先审后离,克服先离任后审计的现象发生,力戒审计走过场。

2、配合上级行主动开展工作,服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作。

四、对办事处工作的建议

1、建立评比制度。对全年业务资料进行整理归档,考核总结全年工作时,对全年审计项目进行综合考核,评出年度优秀审计项目和最差审计项目,并奖优罚劣。

2、开展“提高素质,合格审计”的专项活动。以提高审计人员综合素质为前提,加大员工学习、培训力度,目的是提高审计人员审计项目的质量,每半年组织一次审计考试,每半年开展一次审计人员工作学习汇报。

下半年,责任审计科全员将以责任审计为目标,以提高审计质量为核心,以全面完成任务为出发点,全科同志将团结一心、兢兢业业、克服困难、坚持原则,圆满完成办事处交办的各项工作任务。

篇6书写经验122人觉得有启发

____年内部审计年终个人工作总结报告怎么写

做总结这事,说复杂也复杂,说简单也简单。每年到了年底,大家都会开始琢磨这事,有些人觉得头大,有些人却能轻松搞定。其实总结就是回顾过去一年的工作,把做的好的地方拿出来看看,不足的地方也得想清楚。怎么写?先别急着下笔,脑子里得有个大致的思路。

第一步,把全年的工作内容过一遍。比如我所在的部门,主要负责的是公司财务和业务流程的合规检查。这一年下来,我参与了多少次审计项目?每个项目都解决了什么问题?这些问题解决后对公司产生了哪些影响?这些都要记下来。有时候,写的时候会发现一些细节自己当时没太在意,现在回过头来看,才发现原来还挺重要的。

第二步,把工作中的亮点找出来。比如在某个项目中,我发现了一个潜在的风险点,及时采取了措施,避免了损失。这样的事情就值得好好写一写。还有些时候,团队合作特别重要,要是某次项目中团队配合得很默契,这也是个加分项。不过,有时候写总结的时候,可能因为记忆模糊,把参与的项目搞混了,明明是a项目的事,写成b项目了。这种情况要多留神,不然领导看了会困惑。

第三步,把存在的问题梳理一下。没有哪个工作是一帆风顺的,肯定会有遇到困难的时候。比如,有一次我在审计过程中发现某些流程存在漏洞,但当时时间紧任务重,没能深入分析到底出了什么问题。类似这样的情况,得承认自己的不足,同时提出改进的方向。这里有个小建议,写问题的时候,最好别光说问题本身,还要附带一些初步的想法,这样显得有诚意。

第四步,结合公司的整体目标,看看自己的工作是不是朝着这个方向努力的。比如公司的年度目标是提高效率,那么你的审计工作有没有在这方面起到作用?如果有的话,具体是怎么体现的?如果没有,那是不是需要调整一下工作方法?这类内容写进去,能让总结更有深度,也能让领导看到你的思考能力。

小编友情提醒:

写总结的时候,记得用专业的语言。比如提到审计方法的时候,可以适当用一些专业术语,像“穿行测试”、“控制测试”之类的。但也不要滥用,毕竟不是所有人都熟悉这些术语,适当的解释一下就行。另外,数字很重要,像审计发现问题的数量、整改完成率之类的,有数据支撑会更有说服力。不过有时候,写到数字的地方,可能会不小心写错,比如把“10%”写成“1%”,这种小问题要尽量避免。

总结归总结,别忘了适当加入一点对未来的展望。比如,下一年希望自己在哪方面有所提升?有没有新的学习计划?这些内容能让总结看起来更有活力。当然,写这部分的时候,语气别太绝对,毕竟未来的事情谁也不能完全确定,说得太满反而容易给自己挖坑。

总结写完后,别急着提交,多看几遍。看看有没有漏掉的重要事项,有没有明显的语病。有时候写着写着,可能会出现一些不太通顺的句子,比如“去年我们完成了xx项目的审计,发现了一些问题,并且进行了整改。”这句话乍一看没问题,但仔细想想,“并且”用在这里稍微有点多余。类似的小问题,多检查几次就能发现。

2025年内部审计年终工作总结范文 【篇7】 3000字

x集团公司审计部自____年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的xx大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极履行审计职能,开展各项审计工作,较好地完成了各项任务,取得了一定成绩。现将____年集团公司内部审计工作情况总结如下:

一、加强学习培训,为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起,加强对审计人员的学习培训,一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神,使全体审计人员提高思想认识,充分认识集团公司成立审计部的重要意义,充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐__工作发展的需要,是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要,是促进集团公司健康、持续发展的需要,要增强工作责任心和工作使命感,按照集团公司内部审计工作精神,充分履行审计职能,全面做好内部审计工作,取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员能够正确履行审计职能,做好各项审计工作,完成审计工作任务,取得审计工作成绩。

二、明确工作目标,确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展,审计部明确了工作目标:一是要严格贯彻执行国家审计法律法规,规范审计行为,提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设,建立、健全、完善各项制度,构筑__反腐屏障,促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作,积极开展内部审计,坚持以财务收支审计为基础,以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点,不断拓宽审计领域,加大审计监督力度,提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平,提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针,抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时,逐步扩大审计覆盖面,进一步发挥审计工作的监督与服务功能,对在审计中发现的问题,及时提出建议意见,使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作,完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署,从____年9月开始内部审计工作,通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作,完成了内部审计工作任务,取得良好成绩。

(一)开展财务大检查,提高财务管理水平

审计部____年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查,检查重点为新公司建章建制,老公司查错纠弊。在财务大检查过程中,要求新公司制定完善的财务管理制度,使公司财务管理工作有章可循,有据可依,切实做到以制度管理财务,促进财务管理制度化和规范化,实施有效的财务监督,保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符,防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中,主要发现固定资产未盘点,应收账款未对账的问题,要求老公司加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,严格固定资产日常核算、管理和处置,对固定资产增减及收入、支出要及时入账,确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查,年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作,同时加强应收账款催收工作,防范应收账款流失,降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作,规范财务管理秩序

审计部____年11月开展小金库整治工作,要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在,扰乱了集团公司财务管理秩序,影响集团公司财务资金的安全,诱发、滋生腐败行为,严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求,健全和加强制度建设,进一步完善各项管理制度,严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作,规范了财务管理秩序,对促进党风廉政建设,防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计,推进集团公司整体工作发展

审计部在____年下半年积极开展专项审计工作,一是10月份配合主管部门对公司进行检查,配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展,有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展,确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行,取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月,经过全体审计人员共同努力和辛勤工作,完成了集团公司下达的审计工作任务,取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题,主要是:一是审计手段较为单一,审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展,例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等,审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题,需要引起审计部高度的重视,采取切实措施,在今后的工作中加以改进和提高。

五、____年工作计划

(一)加强宣传,突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传,突出审计工作的重要性,通过板报、宣传栏等方式,构建一个审计信息交流的窗口,把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众,在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作,使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解,改善和优化审计环境,理解和支持内部审计工作,促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理,强化会计基础工作

审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性,掌握会计基础工作的主要内容和基本要求,进一步强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神,进一步健全内部会计管理制度,使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度,为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果,促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职工规范财务管理,正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督,杜绝“暗箱操作”,避免权力腐败的发生,既促进党风廉政建设发展,又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核,提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署,开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩,按照集团公司标准进行考核,做到奖优罚劣,进一步提高下属公司的工作积极性,促进生产经营工作发展,取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设,不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设,推进依法审计、文明审计。要加强管理,严明纪律,强化监督,提高审计工作效率和审计工作质量,促进审计工作发展,为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

篇7书写经验168人觉得有启发

____年内部审计年终工作总结怎么写

每年到了年底,写总结都是一件让人头疼的事。今年公司要求每个部门都要认真梳理全年工作,特别是内部审计这一块,任务更是不轻。写总结不是为了应付检查,而是为了让领导了解部门一年来的成绩和不足,也为明年的工作提供参考。

写总结前得先把全年的工作理清楚,哪些是重点,哪些是难点,哪些是创新点。比如今年我们部门针对几个关键项目做了专项审计,发现了不少问题。这些问题有些是流程上的漏洞,有些是制度执行不到位。把这些情况梳理出来很重要,但不能只罗列问题,还得说明是怎么解决的,效果如何。

做总结的时候,数字是最直观的证据。去年我们的审计覆盖率是75%,今年提高到了85%。这个进步说明了什么?说明我们的审计覆盖面扩大了,也说明了团队的能力提升了。不过在统计这些数据时,要注意准确性,别因为粗心搞错了数字。要是审计覆盖率算成95%就有点离谱了,领导一眼就能看出来不对劲。

书写注意事项:

写总结的时候,最好能结合具体案例来说话。比如,有个项目因为内部控制不到位导致资金流失,后来我们介入后制定了新的流程,结果今年就没再发生类似情况。这样的例子能让总结更有说服力。当然,写案例的时候也要注意保护隐私,不能泄露敏感信息。

总结里还可以提到一些培训和学习的情况。今年我们部门组织了几次内部培训,还派了几个人去参加外部研讨会。这些活动对提升大家的专业水平很有帮助。不过培训的效果到底怎么样,还得靠实践来检验。有些人学了新东西回去后没用上,那培训的意义就打了折扣。

写总结时,还有一点需要注意,就是避免空话套话。比如说什么“取得了显著成效”“达到了预期目标”之类的话,最好能用具体的成果来支撑。如果实在想不出怎么说,可以参考一下其他部门的总结,看看人家是怎么写的。不过千万别照搬照抄,那样很容易被发现。

小编友情提醒:

写完总结后别忘了让同事帮忙看看。一个人写的东西难免会有疏漏,别人提个意见可能会发现问题所在。而且多一个人过目,也能确保总结的内容更全面、更客观。当然,这一步也不能太依赖别人,毕竟总结还是要自己负责的。

2025内部审计年终工作总结范文 【篇8】 3250字

____年,是学校迈向新起点,实现新发展,加速由大到强转变的重要一年。今年学校工作的总体要求是:认真贯彻党的xx大精神,以人才培养为中心,以学科建设为龙头,强化内涵、提高质量、突出特色,进一步提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新水平,不断提高党建工作科学化水平,开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面。

作为审计部门应以科学发展观为指导,紧紧围绕学校“学科提升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作为中心。以规范管理,防范风险,提高教育资金使用效益为重点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进一步强化风险意识,把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡,着力抓好过程审计。

回顾一年来的工作,本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结,既是对过去工作的检讨,也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下:

一.德:

首先,我努力从本职工作做起,不断加强学习,通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感,尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步,在堂堂正正做人上要有新境界,在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系,把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面,不断提升部门外部形象紧密结合起来,在工作和事业面前顾全大局,不争名夺利,不计较个人得失,这一切无不同自己高度的事业心和责任感,保持良好的道德情操密切相关。

其次,结合自身工作实际,大力弘扬求真务实的精神,从点滴做起,不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线,认真学习和贯彻党的路线、方针、政策,坚持用科学发展观理论指导学习和工作;有强烈的事业心,只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心,但只要去做了,坚持了,不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。

二、能:

一个人综合素质的高低,工作能力的强弱,决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我主要从以下几个方面提高自己的能力。

1、坚持不懈加强理论学习,提高理论素质。

2、珍惜团结,维护和谐,一个团队只要团结共事,形成一个和谐氛围才能心情舒畅地开展工作,工作中我是这样严格要求自己的。

3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通,经常听取他们的意见,在工作中做到相互支持、相互理解,相互配合,工作心情舒畅,精神振奋,力量无穷。

4、注意听取各方面的意见、建议,特别是反面或不同意见,这样不仅是对别人的尊重,更重要的是对完善自己的工作思路,起到积极的作用。

三、勤:

反映一个人的工作态度和事业心,作为审计处副处长,我始终保持良好的精神状态,决心把领导对我的重托,广大教职工对我的厚望,化作工作的动力,满腔热情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奋认真,勤劳奋进,以身作则,从不搞特殊化。

作为一名党员,首先是模范带头;作为一名中层干部,更应该处处是表率。这样才能服众,才能团结和带领广大群众一心跟党走,毫不动摇地走中国特色社会主义道路。学习实践科学发展观时,我能带领全班人员和全体党员积极参加学习和实践科学发展观。要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时,重点是促进发展。我们是服务教学的单位,虽然不是直接教学单位,但我们同样也是为培养高质量人才而服务的。要把服务教学科研作为工作上的第一要务。

四、绩:

任期内能认真履行岗位职责,积极工作,尽职尽责,较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下:

⑴.在经济合同管理方面围绕学校重点工作,规范经济合同管理,提高合同管理水平,增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济合同审签192 份,合同金额6371.79万元。其中:教学设备类合同104 份,合同金额3188.74万元;其他类合同88 份,合同金额3183.05 万元。

⑵.任期内完成对基建小型维修项目结算审计135项,审核金额:477.77万元,为学校减少资金支出7.18万元。完成科研协议、零星付款审核176项,审核金额606.52万元。

⑶.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购任务的审计工作。全程参与招标文件的制定、开标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作。

⑷.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工作。

⑸.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验收工作。

⑹.完成对开元校区文科楼、工科2组团相关学院搬迁购置教学设备项目全过程审计工作。

⑺.完成对现代教育中心网络设备升级扩建900万元项目购置全过程的审计工作。

⑻.完成对学校食堂1209万元改造项目的购置全过程的审计工作。

⑼.完成对开元校区会议中心、小会议室座椅200万元采购项目全过程审计工作。

五、在党风廉政建设责任制职责方面

自己主要做的:

一是要自警:就是要用党的纪律和国家的法律法规约束自己,警告自己不要有越轨的行为。认真履行党风廉政建设责任制岗位职责。履行“一岗双责”。职责范围内没有发生违纪违法现象。认真学习执行《廉政准则》。对照“八禁止五十二不准”检查、约束、自律从政行为,自觉抵制不洁不廉现象。带头加强党风廉政建设,廉洁从政,促进本单位良好风气的形成。严格贯彻廉洁自律各项制度规定。认真学习领会和严格遵守中央纪委三次全会提出的四大纪律八项要求,从严规范从政行为,真正做到廉洁奉公,务实高效。

二是要自励:就是要始终保持旺盛的工作斗志、振奋的精神状态。时时刻刻按党员的标准严格要求自己,不断加强学习,从一言一行入手,从点滴小事着眼,慎微、慎初、慎独,紧绷廉洁从政这根弦,在工作中增强群众观念、政策观念和法制观念,严格执行国家各项法律、方针和政策,当好人民的公仆。不辜负上级党委对我的期望。

工作中没有收受现金、有价证券、礼品等现象。严格遵守党纪政纪,遵守学校各项管理规定。家庭成员中有没有违法违纪现象。

三是以廉促审,确保了审计任务的完成。____年全年共参与政府采购审计工作32项,学校组织的公开招标11次。在这些审计工作中都能严格按照程序、规定认真工作。没有发生违规、违纪行为。较好的完成了审计工作。

六、存在的问题和不足:

1、政治理论学习不够,政治理论水平不高。

2、创新意识不强,工作方法简单,工作思路不宽。

针对自己在工作中存在的问题,我将在以后的工作中,认真反思,加以改进,从自身做起,扎实做好每一项工作,提高自己综合素质。

具体做到以下几点:

⑴、加强理论学习,提高政治素质。要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想等科学理论,及时学习领会党的文件精神,用邓小平理论武装自己的头脑,提高自己的政治理论修养,坚定自己的政治信念,还要认真学习法律、法规和各项业务知识,以高度的责任感、事业心,勤勤恳恳、扎扎实实的工作作风,百折不挠、知难而进的勇气,圆满完成各项任务。

⑵、积极开拓进取,提高工作水平,不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识,自觉、刻苦地钻研业务及有关法律、法规努力提高自己工作的能力,干一行爱一行,遇到问题多看多问多想多向周围的同志请教;要开拓创新,积极进取,灵活运用合理的方法和措施,开展工作,处理问题,把工作能力提高到一个新的水平。

七、任期工作的体会与思考:

一、坚持内部审计工作为教学和学科建设发展服务的基本理念,为教学和学科的发展,尽力做好服务。

二、强化依法审计意识,遵守内部审计工作程序,把握审计工作环节,维护学校合法经济利益,是做好内部审计的基本前提。

三、与时俱进,认真把握内部审计的发展变化,适时调整内部审计工作思路,使内部审计工作跟上由财务收支审计向管理审计的发展变化,以适应变化的要求。把结果审计向过程审计转变,经济活动的过程是否规范有序,决定着经济活动的结果。

篇8书写经验169人觉得有启发

____内部审计年终工作总结怎么写

今年的内部审计工作算是告一段落了,回顾这一年的工作,确实有不少值得梳理的地方。从年初开始制定计划到年底汇总成果,整个流程下来,感觉还是有不少收获的。

一开始接到任务的时候,心里其实没底,毕竟这还是头一回负责这么大规模的年度总结。不过既然是份内的工作,那就得认真对待。前期主要是收集各业务部门提交的数据资料,这个环节很重要,因为如果基础数据不对劲,后续的分析肯定跑偏。当时有个同事提供的报表格式不太统一,差点耽误了进度,好在及时调整了格式,才没影响整体安排。

接下来就是数据分析阶段了,这部分需要特别细致,尤其是对一些关键指标的解读,必须做到心中有数。我记得有一次核对某项财务数据时,发现一个数字跟之前的记录不符,反复检查了好几遍才搞清楚原因,原来是录入的时候少了一位小数点。这种事情看似不起眼,但要是忽略过去,就可能引发更大的问题。

到了撰写总结报告的时候,最难的就是如何将一堆零散的信息整合成一份条理清晰的文件。我试着从几个大的方向入手,比如内部控制、风险管理、合规性检查等方面分别阐述,尽量让每个部分都能突出重点。刚开始写的时候,思路倒是挺顺畅的,但写着写着就发现有些地方表述得有点啰嗦,后来不得不删减了一些内容,才勉强控制在规定的页数内。

还有一个需要注意的地方就是语言的准确性。内部审计报告不同于一般的宣传材料,它要求用词严谨,不能含糊其辞。记得有一次,我在描述某个项目的成效时,用了“显著提升”这样的表述,后来被领导指出不够具体,建议改成具体的量化数据。这件事让我意识到,平时在工作中一定要养成严谨的习惯,避免出现模糊不清的说法。

最后交稿前,我还特意找了几位同事帮忙审阅了一遍,他们提出了不少有价值的修改意见。比如,有一处关于风险评估的部分,他们觉得逻辑顺序有点乱,建议重新调整一下段落顺序,这样看起来会更有条理。还有人提醒我说,有些专业术语对于非专业人士来说可能不太好理解,最好能加上简单的注释。

内部审计年终个人工作总结2025范文(精选8篇)

内部审计年终个人工作总结2025怎么写?年底到了,写年度总结是少不了的工作,尤其是内部审计这类专业性强的工作。写好总结需要结合自己的实际工作情况,把一年的工作内容、成果、问题以及改进方向都梳理清楚。不过这可不是简单的流水账,得有点技巧。先说说准备工作吧。审计工作涉及很
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